财务管理部对廉洁风险防控进行再排查再梳理

发布日期:2022-08-31 发布来源:. 阅读量:1,476次

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8月25日,根据公司党委《关于深化廉洁风险防控工作的通知》要求,财务管理部组织人员认真对照《“廉洁风险库”对照排查清单》,结合本部门、岗位原有廉洁风险防控一览表及本部门岗位权责和财务运行流程实际逐一深查细照,对廉洁风险防控体系建设进行再排查梳理、再查漏补缺。

根据部门日常工作性质,重点聚焦财务制度建设与运行,预算编制与执行,费用报销,资金支付,会计凭证填制与审核,税务纳税申报与日常税务管理,财务报表编报,会计档案归档与管理,重要票据与财务印鉴管理等查找客观存在或极易滋生的廉洁风险点,共梳理查找风险点28个,同时对各项风险点进行了认真分析研判,对每一项风险点进行了风险等级划分并提出了风险防控措施。

通过对部门廉洁风险体系的进一步完善,部门将按各风险防范措施抓好落实,有效防范部门及岗位人员廉洁风险。