公司配合完成2020至2022年财务收支及工会经费专项审计现场工作
发布日期:2023-07-14 发布来源:财务管理部 阅读量:994次
按照川高公司年度审计工作计划安排,川高公司派出审计组,对公司(含绵遂)开展2020-2022年度财务收支及工会经费审计,6月19日至7月10日审计组在公司及金堂、三台、绵阳三个管理处开展现场审计工作。川高审计部副部长吴婧、职员解新妍全程参与本次现场审计工作,川高审计部部长罗进玺期间到现场了解指导工作。
审计组在现场通过查阅2020-2022年公司会计凭证、账表、合同、招投标资料、内控制度、会议纪要等资料,实地盘点、现场问询等方式,对公司(含绵遂)2020-2022年度期间法人治理结构、“三重一大”决策制度的贯彻执行情况、内控制度建立情况、合同文件签订及执行情况、招投标情况、薪酬福利情况、中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”精神的贯彻情况、全面预算编制及执行情况、目标任务完成情况、财务会计核算和管理情况、收入、成本、费用管理控制情况、工会经费的使用管理情况、以前年度审计整改落实情况等内容进行了就地审计。
下一步,公司将以此次内部审计为契机,对审计提出的问题和整改建议积极抓好整改落实,强化审计成果转化运用,推动公司内控管理制度的不断完善,促使财务管理水平进一步提高,确保财务收支的真实性、合法性,维护财经纪律。