财务管理部开展备用金内部专项检查

发布日期:2025-04-18 发布来源:财务管理部 阅读量:1,539次

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为规范备用金管理、防范资金风险,4月17日到18日,公司财务管理部对金堂管理处及所辖收费站开展备用金专项检查。

本次检查覆盖2024年1月至2025年3月备用金借支、使用及归还全业务流程,重点核查合规性、台账管理及资金安全。检查组通过抽查借款台账、现场盘点、人员访谈等方式,确保资金专款专用、账实相符。检查发现,备用金管理整体规范,存在的个别问题,已要求责任部门限期整改并跟踪复查。

下一步,财务管理部将坚持“专款专用、动态监管”的原则,严格执行制度,定期开展“回头看”检查,持续提升资金安全管理水平,为公司稳健运营筑牢资金安全防线。